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金堂县官仓镇人民政府2014年部门决算情况说明
来源:官仓镇党政办 发布日期:2015-09-22 16:02 关注度:
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金堂县官仓镇人民政府2014年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(1)、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制。

(2)、促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境。

(3)、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。

(4)、加强管理。加强民政、科技、教育、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。

(5)、提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,加强农村基础设施建设。

二、部门概况

我镇设办公室8个,无下属单位。

三、收支决算总体情况

2014年官仓镇人民政府收入决算总额为2097.16万元,其中:当年财政拨款收入2097.16万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2013年增加648.99万元。

2014年官仓镇人民政府支出决算总额为2097.16万元,其中:一般公共服务支出579.97万元,社会保障和就业98.57万元,医疗卫生85.52万元,住房保障支出5.62万元,城乡社区事务支出94.83万元,文化体育与传媒支出7.66万元,农林水事务721.11,国防支出1万元,其他支出502.88万元,支出决算总额较2013年增加648.99万元。

四、财政拨款支出决算情况

官仓镇人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我镇事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障我镇正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障我镇完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出579.97万元,主要用于:我镇机构行政运行经费。

(二)文化体育与传媒7.66万元,主要用于:文化体育设施经费。

(三)社会保障和就业支出98.57万元,主要用于:抚恤、退役安置、社会福利、其他农村生活救助、其他社会保障和就业支出。

(四)医疗卫生支出85.52万元,主要用于:医疗保障支出。

(五)城乡社区事务支出94.83万元,主要用于:城乡社区环境卫生支出、城市基础设施配套费安排的支出。

(六)农林水事务支出721.11万元,主要用于:农业、农村综合改革支出。

(七)住房保障支出5.62万元,主要用于:住房公积金支出。

(八)国防支出1万元,主要用于:民兵支出。

(九)其他支出502.88万元,主要用于债务化解及办公运转经费等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金堂县官仓镇人民政府2014年收支决算总表

 

 

单位:万元

     

     

   

2014年决算数

   

2014年决算数

一、当年财政拨款收入

2097.16

一、一般公共服务)

579.97

二、行政单位教育收费收入

 

人大事务

 0.27

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

553.46

 

 

财政事务

14.4

 

 

纪检监察事务

5

 

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.84

三、事业收入

 

二、社会保障和就业

 98.57

四、事业单位经营收入

 

  抚恤

 72.05

 

 

其他农村生活救济

26.52

五、转移性收入

 

三、医疗卫生与计划生育

 85.52

 

 

医疗保障

12.65

 

 

人口与计划生育事务

72.87

   附属单位上缴收入

 

四、住房保障支出(类级科目)

 5.62

   从其他部门取得的收入

 

住房改革支出

 5.62

   从不同级政府取得的收入

 

五、城乡社区事务

 94.83

六、其他收入

 

城乡社区管理事务

 28.84

 

 

城乡社区环境卫生

65.99

 

 

六、文化体育与传媒

7.66

 

 

文化

3.83

 

 

广播影视

3.83

 

 

七、农林水事务

721.11

 

 

农业

37.6

 

 

农村综合改革

683.51

 

 

八、国防支出

1

 

 

 国防动员

 1

 

 

九、其他支出

502.88

 

 

其他支出

502.88

         

 2097.16

         

 2097.16

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

七、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

              

2097.16 

              

2097.16 

 

金堂县官仓镇人民政府2014

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

2097.16 

999.47 

 1097.69

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

579.97 

574.7 

 5.27

 

 

 

01

 

  人大事务

0.27 

 

 0.27

 

 

 

 

08

    代表工作

0.27 

 

 0.27

 

 

 

03

 

 政府办公厅(室)及相关机构事务

553.46 

 553.46

 

 

 

 

 

01

行政运行

380.31

380.31

 

 

 

 

 

50

事业运行

173.15

173.15

 

 

 

 

06

 

财政事务

14.4

14.4

 

 

 

 

 

01

行政运行

14.4

14.4

 

 

 

 

11

 

纪检监察事务

5

 

5

 

 

 

 

99

其他纪检监察事务支出

5

 

5

 

 

 

31

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.84

6.84

 

 

 

 

 

01

行政运行

6.84

6.84

 

 

 

203

 

 

国防支出

1

 

1

 

 

 

06

 

国防动员

1

 

1

 

 

 

 

07

民兵

1

 

1

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

7.66

7.66

 

 

 

 

01

 

文化

3.83

3.83

 

 

 

 

 

09

群众文化

3.83

3.83

 

 

 

 

04

 

广播影视

3.83

3.83

 

 

 

 

 

99

其他广播影视支出

3.83

3.83

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

98.57

 

98.57

 

 

 

08

 

抚恤

72.05

 

72.05

 

 

 

 

02

伤残抚恤

15.11

 

15.11

 

 

 

 

03

在乡复员、退伍军人生活补助

56.94

 

56.94

 

 

 

18

 

其他农村生活救助

26.52

 

26.52

 

 

 

 

01

农村五保供养

25.44

 

25.44

 

 

 

 

99

其他农村生活救助支出

1.08

 

1.08

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

85.52

50.54

34.98

 

 

 

05

 

医疗保障

12.65

12.65

 

 

 

 

 

01

行政单位医疗

5.15

5.15

 

 

 

 

 

02

事业单位医疗

7.5

7.5

 

 

 

 

07

 

人口与计划生育事务

72.87

37.89

34.98

 

 

 

 

01

行政运行

27.39

27.39

 

 

 

 

 

05

计划生育家庭奖励

19.98

 

19.98

 

 

 

 

15

人口和计划生育目标责任制考核

15

 

15

 

 

 

 

99

其他人口与计划生育事务支出

10.5

10.5

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

94.83

28.84

65.99

 

 

 

01

 

城乡社区管理事务

28.84

28.84

 

 

 

 

 

01

行政运行

24.32

24.32

 

 

 

 

 

99

其他城乡社区管理事务支出

4.52

4.52

 

 

 

 

05

 

城乡社区环境卫生

 

 

65.99

 

 

 

 

01

城乡社区环境卫生

 

 

65.99

 

 

213

 

 

农林水支出

721.11

332.11

389

 

 

 

01

 

农业

37.6

37.6

 

 

 

 

 

04

事业运行

37.6

37.6

 

 

 

 

07

 

农村综合改革

683.51

294.51

389

 

 

 

 

01

对村级一事一议的补助

389

 

389

 

 

 

 

05

对村民委员会和村党支部的补助

175.47

175.47

 

 

 

 

 

06

对村集体经济组织的补助

119.04

119.04

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

5.62

5.62

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

5.62

5.62

 

 

 

 

 

01

住房公积金

5.62

5.62

 

 

 

229

 

 

其他支出

502.88

 

502.88

 

 

 

99

 

其他支出

502.88

 

502.88

 

 

 

 

01

其他支出

502.88

 

502.88

 

 

 


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