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金堂县转龙镇人民政府2014年部门决算说明
来源:转龙镇 发布日期:2015-09-22 16:06 关注度:
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按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

金堂县转龙镇人民政府的基本职能包括:(一)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。(二)促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。(三)维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。(四)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。(五)提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救助、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2014年我镇通过招引促建、积极创建特色品牌、注重发挥带动作用等使镇域内的产业活力持续增强;通过加强道路水利设施保障、加快推进聚居点建设、推进街道和农地设施提升等使基础设施承载力持续提升;通过着力实施节点打造、有序推进院落整治、引导群众自为推进环境治理等措施切实改善了城乡面貌;通过优化教育环境、丰富文体活动、积极做好群众工作、加强民生保障等措施使发展合力不断凝聚;通过建立“民情图”群众工作法、强化干部管理与培养、强化政务服务、深入推进党风廉政建设等措施不断提升服务能力。        

二、部门概况

我镇内设7个办公室,无下属单位。

三、收支决算总体情况

2014年转龙镇人民政府收入决算总额为1856.86万元,其中:当年财政拨款收入1856.86万元。

2014年转龙镇人民政府支出决算总额为1856.86万元,其中:一般公共服务支出726.04万元,国防支出1万元,文化体育与传媒支出8.07万元,社会保障和就业支出125万元,医疗卫生支出58.12万元,城乡社区事务178.21万元,农林水事务730.35万元,住房保障支出5.07万元,其他支出25万元。

四、财政拨款支出决算情况

转龙镇财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担辖区内社会事业发展相关工作。 

基本支出是用于保障转龙镇政府机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出是用于保障转龙镇政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出726.04万元,主要用于政府机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

(二)国防支出1万元,主要用于民兵集训、物资装备购置等。

(三)文化体育与传媒支出8.07万元,主要用于群众文化体育事业发展的相关支出。

(四)社会保障和就业支出125万元,主要用于农村五保、城乡低保、伤残军人等民政优抚救济对象的补助支出。

(五)医疗卫生支出58.12万元,主要用于机关及事业人员基本医疗保险缴费及人口与计划生育事务工作的支出。

(六)城乡社区事务支出178.21万元,主要用于城乡环境卫生综合整治和辖区内场镇道路、路灯、绿化等公共设施的维护、小城镇基础设施建设支出。

(七)农林水事务支出730.35万元,主要用于村组干部补助、村办公经费、村级公共服务和社会管理以及村级一事一议等支出。

(八)住房保障支出5.07万元,主要用于按政策规定向符合条件职工缴纳的住房公积金。

(九)其他支出25万元,主要用于完成特定行政任务或事项所需的各项经费的支出。

 

金堂县转龙镇人民政府

2014年收支决算总表

 

 

单位:万元

     

     

   

2014决算数

   

2014决算数

一、当年财政拨款收入

1856.86

一、一般公共服务(类级科目)

726.04

二、行政单位教育收费收入

 

  人大事务

5.39

三、事业收入

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

676.71

四、事业单位经营收入

 

  财政事务

29.07

五、转移性收入

 

  纪检监察事务

5

   上级补助收入

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

9.87

   附属单位上缴收入

 

二、国防支出

1

   从其他部门取得的收入

 

   国防动员

1

   从不同级政府取得的收入

 

三、文化体育与传媒

8.07

六、其他收入

 

文化

4.22

 

 

广播影视

3.85

 

 

四、社会保障和就业(类级科目)

125

 

 

  抚恤

90.88

 

 

  社会福利

2.51

 

 

  其他农村生活救助

31.61

 

 

五、医疗卫生与计划生育事务(类级科目)

58.12

 

 

  医疗保障

9.86

 

 

人口与计划生育事务

48.26

 

 

六、城乡社区事务

178.21

 

 

  城乡社区管理事务

4.08

 

 

  城乡社区公共设施

130

 

 

  城乡社区环境卫生

44.13

 

 

七、农林水事务

730.35

 

 

  农村综合改革

730.35

 

 

八、住房改革支出

5.07

 

 

  住房改革支出

5.07

 

 

九、其他支出

25

 

 

其他支出

25

         

1856.86

         

1856.86

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

七、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

              

1856.86

              

1856.86

 

 

 

 

 

金堂县转龙镇人民政府

2014年财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

合计

1,856.86

1,084.20

772.66

 

201

 

 

一般公共服务支出

726.04

700.77

25.27

 

 

01

 

人大事务

5.40

5.13

0.27

 

 

 

01

  行政运行

5.13

5.13

 

 

 

 

08

  代表工作

0.27

 

0.27

 

 

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

676.70

676.70

 

 

 

 

01

  行政运行

485.22

485.22

 

 

 

 

50

  事业运行

191.48

191.48

 

 

 

06

 

财政事务

29.07

9.07

20.00

 

 

 

01

  行政运行

9.07

9.07

 

 

 

 

99

  其他财政事务支出

20.00

 

20.00

 

 

11

 

纪检监察事务

5.00

 

5.00

 

 

 

99

  其他纪检监察事务支出

5.00

 

5.00

 

 

31

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

9.87

9.87

 

 

 

 

01

行政运行

9.87

9.87

 

 

203

 

 

国防支出

1.00

 

1.00

 

 

06

 

国防动员

1.00

 

1.00

 

 

 

07

  民兵

1.00

 

1.00

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

8.07

8.07

 

 

 

01

 

文化

4.22

4.22

 

 

 

 

09

  群众文化

4.22

4.22

 

 

 

04

 

广播影视

3.85

3.85

 

 

 

 

99

  其他广播影视支出

3.85

3.95

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

125.00

 

125.00

 

 

08

 

抚恤

90.88

 

90.88

 

 

 

01

  死亡抚恤

3.70

 

3.70

 

 

 

02

  伤残抚恤

19.90

 

19.90

 

 

 

03

  在乡复员、退伍军人生活补助

67.28

 

67.28

 

 

10

 

社会福利

2.51

 

2.51

 

 

 

01

  儿童福利

2.51

 

2.51

 

 

18

 

其他农村生活救助

31.61

 

31.61

 

 

 

01

  农村五保供养

27.29

 

27.29

 

 

 

99

  其他农村生活救助支出

4.32

 

4.32

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

58.12

9.86

48.26

 

 

05

 

医疗保障

9.86

9.86

 

 

 

 

01

  行政单位医疗

4.93

4.93

 

 

 

 

02

  事业单位医疗

4.93

4.93

 

 

 

07

 

人口与计划生育事务

48.26

 

48.26

 

 

 

05

  计划生育家庭奖励

8.26

 

8.26

 

 

 

15

  人口和计划生育目标责任制考核

40.00

 

40.00

 

212

 

 

城乡社区支出

178.21

4.08

174.13

 

 

01

 

城乡社区管理事务

4.08

4.08

 

 

 

 

01

  行政运行

4.08

4.08

 

 

 

03

 

城乡社区公共设施

130.00

 

130.00

 

 

 

03

  小城镇基础设施建设

130.00

 

130.00

 

 

05

 

城乡社区环境卫生

44.13

 

44.13

 

 

 

01

  城乡社区环境卫生

44.13

 

44.13

 

213

 

 

农林水支出

730.35

331.35

399.00

 

 

07

 

农村综合改革

730.35

331.35

399.00

 

 

 

01

  对村级一事一议的补助

399.00

 

399.00

 

 

 

05

  对村民委员会和村党支部的补助

180.75

180.75

 

 

 

 

06

  对村集体经济组织的补助

150.60

150.60

 

 

221

 

 

住房保障支出

5.07

5.07

 

 

 

02

 

住房改革支出

5.07

5.07

 

 

 

 

01

  住房公积金

5.07

5.07

 

 

229

 

 

其他支出

25.00

25.00

 

 

 

99

 

其他支出

25.00

25.00

 

 

 

 

01

  其他支出

25.00

25.00

 

 

 

 

 


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