金堂县官仓镇2015年部门决算
编制的说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制。
2、促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境。
3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。
4、加强管理。加强民政、科技、教育、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。
5、提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,加强农村基础设施建设。
二、部门概况
本单位内设党政办、群工办(安办)、城管办、财政所、推进办(环保办)、民政办、卫计办、事管中心、综管办等9个科室(办公室),无下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况
2015年官仓镇人民政府收入决算总额为2027.64万元,其中:当年财政拨款收入2027.64万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年减少69.52万元,主要原因财政拨款收入减少。
2015年官仓镇人民政府支出决算总额为2027.64万元,其中:一般公共服务支出667.33万元,社会保障和就业支出107.3万元,医疗卫生支出105.31万元,住房保障支出5.64万元,文化体育与传媒支出42.28万元,城乡社区支出422.84万元,农林水支出676.94万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年减少69.52万元,主要原因农林水支出减少。
四、财政拨款支出决算情况
官仓镇人民政府财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我镇事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)
(一)一般公共服务支出667.33万元。主要用于:我镇机构行政运行经费。
(二)文化体育与传媒支出42.28万元。主要用于:文化体育设施等相关经费。
(三)社会保障和就业支出107.3万元。主要用于:抚恤、退役安置、社会福利、其他农村生活救助、其他社会保障和就业支出。
(四)医疗卫生支出105.31万元。主要用于:医疗保障支出。
(五)住房保障支出5.64万元。主要用于:住房公积金。
(六)城乡社区事务支出422.84万元,主要用于:城乡社区环境卫生支出、城市基础设施配套费安排的支出。
(七)农林水事务支出676.94万元,主要用于:农业、农村综合改革支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
2015年我单位无因公出国(境)经费支出。
(二)公务接待费
2015年公务接待费9.95万元,较2014年决算数下降5.5%,主要原因是严格执行“八项规定”,严控公务接待。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:我单位无外事接待费支出。国内公务接待共计支出9.95万元,具体开支内容包括:因执行公务、开展业务发生的工作性质接待费9.95万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费13.01万元,主要原因是公务用车管理更加严格,支出减少。
2015年官仓镇人民政府未更新购置新车,无此项支出经费。
2015年车辆运行维护费支出13.01万元,较2014年决算数下降1.95%。用于行政事业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计22.96万元。
(二)政府采购情况
我单位无2015年政府采购支出经费。
(三)国有资产占有使用情况
无
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012