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单位:万元 |
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项 目 |
2016年 预算数 |
项 目 |
2016年 预算数 | ||||
一、当年财政拨款收入 |
1205.82 |
一、基本支出 |
963.89 | ||||
其中:公共财政预算拨款收入 |
1205.82 |
其中:人员支出 |
394.44 | ||||
基金预算收入 |
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对个人和家庭的补助支出 |
499.27 | ||||
二、当年事业收入 |
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基本公用支出 |
70.18 | ||||
三、事业单位经营收入 |
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四、上级补助收入 |
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二、项目支出 |
241.93 | ||||
五、附属单位上缴收入 |
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行政事业专项支出 |
241.93 | ||||
六、其他收入 |
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经济建设专项支出 |
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三、上缴上级支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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本年合计 |
1205.82 |
本年支出合计 |
1205.82 | ||||
七、用事业基金弥补收支差额 |
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五、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中:转入事业基金 |
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其中:上年财政拨款指标结转 |
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六、结转下年 |
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收 入 总 计 |
1205.82 |
支 出 总 计 |
1205.82 | ||||
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